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卫生计生系统内部审计工作规定PPT

第一章 总则目的为了加强卫生计生系统内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高审计工作质量和效率,根据《中华人民共和国审计法》、《卫生系统内部审计工作规定》...
第一章 总则目的为了加强卫生计生系统内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高审计工作质量和效率,根据《中华人民共和国审计法》、《卫生系统内部审计工作规定》等法律法规,结合卫生计生系统的实际情况,制定本规定第二章 内部审计机构和人员审计机构各级卫生计生行政部门应建立健全内部审计机构,配备足够的审计人员,明确职责和权限,确保内部审计工作的顺利开展审计人员审计人员应当具备相应的专业知识和技能,熟悉审计业务和相关法律法规。同时,审计人员应当保持独立性和客观性,遵守职业道德规范第三章 内部审计职责和工作内容审计职责卫生计生系统内部审计机构应当履行以下职责:贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策对卫生计生系统内的财务收支、经济活动、资产管理、内部控制等方面进行审计监督对卫生计生系统内的重要项目、重大投资等进行审计监督对卫生计生系统内的领导干部进行经济责任审计对卫生计生系统内的内部控制制度进行评估和监督对卫生计生系统内的其他重要事项进行审计监督审计内容卫生计生系统内部审计机构应当根据国家有关法律法规和方针政策,开展以下审计工作:财务收支审计对卫生计生系统内各单位的财务收支情况进行审计,包括收入、支出、资产、负债等方面经济活动审计对卫生计生系统内各单位的经济活动情况进行审计,包括经济合同的签订与履行、医疗收费、药品采购、设备购置、资产管理等方面投资项目审计对卫生计生系统内的投资项目进行审计,包括基本建设、设备购置、信息化建设项目等方面经济责任审计对卫生计生系统内各单位的领导干部进行经济责任审计,包括任期经济责任审计和离任经济责任审计等方面内部控制审计对卫生计生系统内各单位的内部控制制度进行评估和监督,包括内部控制制度的建立健全、执行情况和有效性等方面其他审计工作根据上级主管部门的要求,开展其他审计工作第四章 内部审计程序和方法审计程序卫生计生系统内部审计机构应当按照以下程序开展审计工作:根据上级主管部门的要求和本单位的实际情况制定年度审计计划对被审计单位或项目进行审前调查了解被审计单位或项目的有关情况组成审计组明确审计组组长和成员,制定详细的审计方案向被审计单位或项目发出书面通知明确审计时间和要求实施现场审计收集相关证据和资料进行审计评价提出审计意见和建议将审计报告报送本单位领导和上级主管部门同时抄送被审计单位或项目的领导和上级主管部门对被审计单位或项目的整改情况进行监督和检查审计方法卫生计生系统内部审计机构应当根据被审计单位或项目的实际情况,选择合适的审计方法和手段,包括查阅账目、文件资料、现场调查、访谈、数据分析等。同时应当充分利用信息化手段,提高审计工作的效率和质量第五章 内部审计报告和管理报告内容卫生计生系统内部审计报告应当包括以下内容:被审计单位或项目的概况审计的依据范围、内容和时间等基本信息审计评价意见和建议其他需要说明的情况管理要求卫生计生系统内部审计机构应当建立健全内部审计档案管理制度,规范档案的分类、归档、保管和使用等工作。同时应当严格执行保密制度,确保内部审计档案的安全性和保密性第六章 责任追究和奖励机制责任追究对于违反本规定的单位和个人,应当按照有关规定追究相应的责任。同时对于隐瞒问题、不如实报告等情况,应当从严处理奖励机制对于在内部审计工作中表现突出、成绩显著的单位和个人,应当给予相应的奖励和表彰。同时对于积极整改、成效显著的被审计单位或项目,也应当给予相应的激励和支持第七章 附则本规定自发布之日起施行。如有其他未尽事宜,按照国家有关法律法规定执行。